部门(单位)2014年部门决算收支总表
单位:万元
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
项目名称 |
决算数 |
收 入 总 计 |
466.73 |
支 出 总 计 |
447.21 |
5.转移性支出 |
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一、本年收入合计 |
295.38 |
一、本年支出合计 |
447.21 |
6.赠与 |
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1.财政拨款(补助) |
263.77 |
(一)基本支出 |
447.21 |
7.债务支出 |
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(1)经费拨款(补助) |
263.77 |
1.工资福利支出 |
134.60 |
8.基本建设支出 |
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(2)纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的拨款 |
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其中: |
24.25 |
9.其他资本性支出 |
12.86 |
(1)基本工资 |
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(3)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 |
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(2)津贴补贴 |
68.80 |
10.贷款转贷及产权参股 |
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(4)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 |
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(3)奖金 |
18.79 |
11.其他支出 |
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(5)纳入预算管理的国有资本经营收入安排的拨款 |
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(4)社会保障缴费 |
21.91 |
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(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 |
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(5)绩效工资 |
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(7)其他拨款 |
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2.商品和服务支出 |
242.18 |
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2.事业收入 |
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其中: |
240.78 |
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(1)日常公用支出 |
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3.上级补助收入 |
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(2)职工福利费 |
1.40 |
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4.附属单位上缴收入 |
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3.对个人和家庭补助支出 |
57.57 |
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5.事业单位经营收入 |
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其中: |
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(1)离休费 |
|||||
6.其他收入 |
31.61 |
(2)退休费 |
48.29 |
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(3)住房公积金 |
8.63 |
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二、上年结余(转) |
171.35 |
(二)项目支出 |
0.00 |
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三、动用事业基金 |
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4.对企事业单位的补贴 |
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二、结转下年 |
19.52 |